9月8日,審計(jì)風(fēng)控部研讀了省國(guó)資委印發(fā)的《河北省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)內(nèi)部審計(jì)工作暫行辦法》(以下簡(jiǎn)稱“辦法”)。該辦法共7章47條,對(duì)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置、內(nèi)審權(quán)限、審計(jì)程序、審計(jì)整改和結(jié)果運(yùn)用、審計(jì)服務(wù)的購(gòu)買與管理、責(zé)任追究等作出了全面具體規(guī)定。
該辦法一是強(qiáng)化了內(nèi)部審計(jì)的工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制,內(nèi)部審計(jì)需在在企業(yè)黨委、董事會(huì)(或主要負(fù)責(zé)人)直接領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作,向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作;二是細(xì)化了內(nèi)部審計(jì)工作程序,為內(nèi)審開(kāi)展從年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃制定、審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施、審計(jì)問(wèn)題整改、審計(jì)成果運(yùn)用及審計(jì)項(xiàng)目檔案管理等方面提供了更具體的遵循;三是深化了內(nèi)部審計(jì)整改與結(jié)果運(yùn)用,明確主要負(fù)責(zé)人為整改第一責(zé)任人,負(fù)責(zé)組織本單位內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí)。內(nèi)部審計(jì)結(jié)果及整改情況應(yīng)當(dāng)作為考核、任免、獎(jiǎng)懲干部和相關(guān)決策的重要依據(jù)。
該辦法進(jìn)一步加強(qiáng)了黨對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo),對(duì)集團(tuán)完善審計(jì)制度、規(guī)范管理、防范風(fēng)險(xiǎn)和完善治理提供了有效的制度參考。